По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26.11.2015 N 58/2 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2016 - 2018 годы"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложениям 1 - 88.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
К.А.ШИШМАНИДИ





Приложение 1
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГУ ЖКХ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
АО "ГУ ЖКХ"
Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
10328,47
2017 год
10979,16
2018 год
11626,93

в том числе сетей и оборудования
2016 год
10328,47
2017 год
10979,16
2018 год
11626,93
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
129,83
2017 год
138,01
2018 год
146,15
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
103,29
2017 год
109,79
2018 год
116,27

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения для потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
368,14
10084,09
2.
2017
368,14
10699,43
3.
2018
368,14
11341,64
4.
2016 - 2018 гг.
1104,42
32125,16

3.2. В сфере питьевого водоснабжения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1657,09
87888,30
2.
2017
1657,09
92802,78
3.
2018
1657,09
99179,70
4.
2016 - 2018 гг.
4971,27
279870,78

3.3. В сфере транспортировки воды

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
525,13
3496,59
2.
2017
525,13
3782,02
3.
2018
525,13
3902,62
4.
2016 - 2018 гг.
1575,39
11181,23

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,01
0,01
0
0,01
0
0,01
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,67
0,65
-3,0
0,65
0
0,65
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
94972,05
101468,98
6,8
107284,23
5,7
114423,96
6,7

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 2
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГУ ЖКХ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
АО "ГУ ЖКХ"
Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
3092,35
2017 год
3287,17
2018 год
3481,11

в том числе сетей и оборудования
2016 год
3092,35
2017 год
3287,17
2018 год
3481,11
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
60,25
2017 год
64,05
2018 год
67,83
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
30,92
2017 год
32,87
2018 год
34,81

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. В сфере водоотведения для потребителей, присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
351,64
8680,01
2.
2017
351,64
9054,73
3.
2018
351,64
9440,06
4.
2016 - 2018 гг.
1054,92
27174,80

3.2. В сфере водоотведения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1317,20
49218,15
2.
2017
1317,20
51885,91
3.
2018
1317,20
54842,41
4.
2016 - 2018 гг.
3951,60
155946,47

3.3. В сфере транспортировки сточных вод

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
525,00
3481,88
2.
2017
525,00
3709,74
3.
2018
525,00
3958,30
4.
2016 - 2018 гг.
1575,00
11149,92

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,04
0,026
-35,0
0,026
0
0,026
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,68
0,68
0
0,68
0
0,68
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
57459,39
61380,04
6,8
64650,38
5,3
68240,77
5,6

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 3
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
АО "Невинномысский Азот"
Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
38667,33
2017 год
41103,37
2018 год
43528,47

в том числе сетей и оборудования
2016 год
38667,33
2017 год
41103,37
2018 год
43528,47
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
3004,33
56150,64
2.
2017
3010,00
58581,43
3.
2018
3010,00
60955,41
4.
2016 - 2018 гг.
9024,33
175687,48

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
22000,00
108871,85
2.
2017
22080,00
114136,89
3.
2018
22080,00
119218,09
4.
2016 - 2018 гг.
66160,00
342226,83

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,69
2,22
-17,5
2,22
0
2,22
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,318
0,314
-1,3
0,314
0
0,314
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
138994,55
165022,49
18,7
172718,32
4,7
180173,50
4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
33734,52

в том числе сетей и оборудования
33754,52
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема потребления воды на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды - 2944,03 тыс. куб. м, технической воды - 21984,26 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 48576,33 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 97950,15 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,49
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,314





Приложение 4
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
АО "Невинномысский Азот"
Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
32283,51
2017 год
34317,37
2018 год
36342,10

в том числе сетей и оборудования
2016 год
32283,51
2017 год
34317,37
2018 год
36342,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
5084,75
2017 год
5405,09
2018 год
5723,99
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. По системам канализации, присоединенным к системе водоотведения хозбытовых сточных вод:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
10533,13
73027,55
2.
2017
10533,13
77525,50
3.
2018
10533,13
81148,67
4.
2016 - 2018 гг.
31599,39
231701,72

3.2. По системам канализации, присоединенным к системе водоотведения промышленных органических сточных вод:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
3615,64
84832,48
2.
2017
3615,64
88667,81
3.
2018
3615,64
91660,49
4.
2016 - 2018 гг.
10846,92
265160,78

3.3. По системам канализации, присоединенным к системе водоотведения промышленных сточных вод:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
132,25
2215,73
2.
2017
132,25
3203,32
3.
2018
132,25
4178,20
4.
2016 - 2018 гг.
396,75
9597,25

3.4. По системам канализации, присоединенным к системе водоотведения промливневых сточных вод:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
15788,80
18512,09
2.
2017
15788,80
19177,08
3.
2018
15788,80
21240,83
4.
2016 - 2018 гг.
47366,40
58930,00

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,65
0,69
6,2
0,69
0
0,69
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
165963,48
178587,85
7,6
188573,71
5,6
198228,19
5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
56286,73

в том числе сетей и оборудования
56286,73
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) - 30396,41 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 235062,56 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,079
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
5,50
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
20,36
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
1,10





Приложение 5
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРЬКОВСКОГО МУП ЖКХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Горьковское МУП ЖКХ
Комсомольская ул., д. 46, Горьковский п., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03

в том числе сетей и оборудования
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57

в том числе сетей и оборудования
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,00
2017 год
1,06
2018 год
1,13
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,06
2018 год
1,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
56,72
2596,65
2.
2017
56,72
2716,35
3.
2018
56,72
2868,71
4.
2016 - 2018 гг.
170,16
8181,71

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,180
0,174
-3,3
0,116
-33,3
0,116
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

23,02
22,77
-1,1
22,58
-0,8
22,27
-1,4
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,82
2,77
-1,8
2,77
0
2,77
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2441,75
2596,65
6,3
2716,35
4,6
2868,71
5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
39,85

в том числе сетей и оборудования
39,85
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
69,80

в том числе сетей и оборудования
69,80
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 44,12 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1982,77 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,15
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,43
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,76





Приложение 6
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГБУ СК "УПРАВЛЕНИЕ "СЭСПН" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГБУ СК "Управление "СЭСПН"
Голенева ул., 18, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1669,56
2017 год
1774,75
2018 год
1879,46

в том числе сетей и оборудования
2016 год
1669,56
2017 год
1774,75
2018 год
1879,46
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
4769,38
2017 год
5069,85
2018 год
5368,97

в том числе сетей и оборудования
2016 год
4769,38
2017 год
5069,85
2018 год
5368,97
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
4769,38
2017 год
5069,85
2018 год
5368,97
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,00
2017 год
2,00
2018 год
2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
20221,38
88887,14
2.
2017
20221,38
94823,95
3.
2018
20221,38
101565,96
4.
2016 - 2018 гг.
60664,14
285277,05

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0,011
0
0,011
0
0,011
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

5,25
1,69
-67,8
1,69
0
1,69
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,02
0,02
0
0,02
0
0,02
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
85652,55
88887,14
3,8
94823,95
6,7
101565,96
7,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
272,10

в том числе сетей и оборудования
272,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
272,10
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 19363,18 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 75358,54 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,01
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
1,80
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,03





Приложение 7
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК ЖКХ КИРОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК ЖКХ Кировского района
Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
744,45
2017 год
791,35
2018 год
838,04

в том числе сетей и оборудования
2016 год
744,45
2017 год
791,35
2018 год
838,04
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
459,98
2017 год
488,96
2018 год
517,81

в том числе сетей и оборудования
2016 год
459,98
2017 год
488,96
2018 год
517,81
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1837,73
2017 год
1837,73
2018 год
1837,73
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
899,17
2017 год
899,17
2018 год
899,17

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1386,36
53246,88
2.
2017
1386,36
55717,71
3.
2018
1386,36
58467,83
4.
2016 - 2018 гг.
4159,08
167432,42

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,853
0,874
2,5
0,871
-0,3
0,867
-0,5

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

20,57
20,33
-1,2
20,33
0
20,33
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,350
1,349
-0,1
1,348
-0,1
1,347
-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
50171,37
53246,88
6,1
55717,71
4,6
58467,83
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
756,70

в том числе сетей и оборудования
756,70
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
385,00

в том числе сетей и оборудования
385,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1017,02
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
415,04

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 1378,03 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 46591,01 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1,24
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,88
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
20,67
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,371





Приложение 8
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК ЖКХ КИРОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК ЖКХ Кировского района
Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
65,04
2017 год
69,14
2018 год
73,22

в том числе сетей и оборудования
2016 год
65,04
2017 год
69,14
2018 год
73,22
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
31,06
2017 год
33,02
2018 год
34,97

в том числе сетей и оборудования
2016 год
31,06
2017 год
33,02
2018 год
34,97
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
160,21
2017 год
160,21
2018 год
160,21
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
326,79
2017 год
326,79
2018 год
326,79

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
210,73
10503,24
2.
2017
208,95
11008,11
3.
2018
208,95
11709,57
4.
2016 - 2018 гг.
628,63
33220,92

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,019
0,019
0
0,019
0
0,019
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

1,99
1,98
-0,5
1,97
-0,5
1,96
-0,5

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
9835,56
10503,24
6,8
11008,11
4,8
11709,57
6,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
303,00

в том числе сетей и оборудования
303,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
26,00

в том числе сетей и оборудования
26,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
152,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
170,86

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 197,7 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 16246,0 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,019
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
2,03





Приложение 9
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
24821,66
2017 год
26385,43
2018 год
27942,17

в том числе сетей и оборудования
2016 год
24821,66
2017 год
26385,43
2018 год
27942,17
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
84935,03
2017 год
90285,93
2018 год
95612,80

в том числе сетей и оборудования
2016 год
84935,03
2017 год
90285,93
2018 год
95612,80
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
8000,00
2017 год
8000,00
2018 год
8000,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
849,35
2017 год
902,86
2018 год
956,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) холодной воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
90781,27
3741055,02
2.
2017
91206,27
4002246,73
3.
2018
91442,37
4265268,59
4.
2016 - 2018 гг.
273429,91
12008570,34

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
3067,40
17489,05
2.
2017
3067,40
18716,29
3.
2018
3067,40
19794,55
4.
2016 - 2018 гг.
9202,20
55999,89

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,99
1,05
6,1
1,04
-1
1,02
-1,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

32,45
36,69
13,07
36,68
-0,03
36,67
-0,03
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,656
1,704
2,9
1,704
0
1,704
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3531863,35
3758544,07
6,4
4020963,02
7,0
4285063,14
6,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
44634,00

в том числе сетей и оборудования
26028,80
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
83067,70

в том числе сетей и оборудования
78768,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
63903,83
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
447,46

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 86084,45 тыс. куб. м, технической воды - 3069,82 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3391034 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 16973 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,08
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
1,04
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
36,66
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,798





Приложение 10
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1939,53
2017 год
2061,72
2018 год
2183,36

в том числе сетей и оборудования
2016 год
1939,53
2017 год
2061,72
2018 год
2183,36
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
37141,00
2017 год
39480,88
2018 год
41810,25

в том числе сетей и оборудования
2016 год
37141,00
2017 год
39480,88
2018 год
41810,25
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2000,00
2017 год
2000,00
2018 год
2000,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
371,41
2017 год
394,81
2018 год
418,10

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
48098,62
1036360,26
2.
2017
48408,12
1084965,89
3.
2018
48491,23
1130369,44
4.
2016 - 2018 гг.
144997,97
3251695,59

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

8,81
8,80
-0,1
8,78
-0,2
8,75
-0,3
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

3,3
3,2
-3,0
3,2
0
3,1
-3,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,85
0,892
4,9
0,891
-0,1
0,890
-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1000069,81
1036360,26
3,6
1084965,89
4,7
1130369,44
4,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
5696,80

в том числе сетей и оборудования
994,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
16941,50

в том числе сетей и оборудования
16030,10
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5544,70
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
139,84

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 48038,70 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 842325,60 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
8,81
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
1,2
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,853





Приложение 11
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ЛЮМИНОФОР-СЕРВИС", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Люминофор-Сервис"
1-я Промышленная ул., д. 13, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
68,00
2017 год
72,28
2018 год
76,54

в том числе сетей и оборудования
2016 год
68,00
2017 год
72,28
2018 год
76,54
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0,80
2017 год
0,80
2018 год
0,80
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
42,06
1777,65
2.
2017
42,06
1882,95
3.
2018
42,06
1984,08
4.
2016 - 2018 гг.
126,18
5644,68

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0,116
100
0,116
0
0,116
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

100
100
0
100
0
100
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,35
0,37
5,7
0,36
-2,7
0,35
-2,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1748,16
1777,65
1,7
1882,95
5,9
1984,08
5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
42,61

в том числе сетей и оборудования
42,61
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 42,06 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1823,47 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,116
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
100
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,51





Приложение 12
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Ставропольский бройлер" Восточная ул., д. 1 а, Рыздвяный п., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
29,00
2017 год
30,83
2018 год
32,65

в том числе сетей и оборудования
2016 год
29,00
2017 год
30,83
2018 год
32,65
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
18,34
2017 год
18,34
2018 год
18,34
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
102,4
617,30
2.
2017
102,4
667,86
3.
2018
102,4
712,05
4.
2016 - 2018 гг.
307,2
1997,21

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,5
0
-100
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,1
0,12
20
0,11
-8,3
0,1
-9,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
607,63
617,30
1,6
667,86
8,2
712,05
6,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
235,00

в том числе сетей и оборудования
235,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18,34
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 100,92 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 723,23 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,14





Приложение 13
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП "НАДЕЖДА" МО С. БЛАГОДАТНОЕ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МКП "Надежда"
Советская ул., д. 19, Благодатное с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1,66
2017 год
1,76
2018 год
1,86

в том числе сетей и оборудования
2016 год
1,66
2017 год
1,76
2018 год
1,86
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
5,63
296,81
2.
2017
5,63
315,13
3.
2018
5,63
331,52
4.
2016 - 2018 гг.
16,89
943,46

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,333
0,333
0
0,333
0
0,333
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,84
9,49
147,1
9,49
0,0
9,49
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
286,07
296,81
3,8
315,13
6,2
331,52
5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1,39

в том числе сетей и оборудования
1,39
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,11
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,30

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 4,93 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 347,77 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,333
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
10,66
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 14
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКУ "АКВА", ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МКУ "АКВА"
Кооперативная ул., д. 118, Николо-Александровское с., Левокумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
18,37
2017 год
19,53
2018 год
20,68

в том числе сетей и оборудования
2016 год
18,37
2017 год
19,53
2018 год
20,68
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
56,77
2017 год
60,35
2018 год
63,91

в том числе сетей и оборудования
2016 год
56,77
2017 год
60,35
2018 год
63,91
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,14
2017 год
1,21
2018 год
1,28
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,14
2017 год
1,21
2018 год
1,28

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
42,17
1830,34
2.
2017
41,75
1928,67
3.
2018
41,33
2025,94
4.
2016 - 2018 гг.
125,25
5784,95

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,09
1,17
7,4
1,11
-5,1
1,10
-0,9
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,89
2,87
-0,7
2,85
-0,7
2,83
-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1717,69
1830,34
6,6
1928,67
5,4
2025,94
5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
246,44

в том числе сетей и оборудования
246,44
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
121,15

в том числе сетей и оборудования
121,15
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
15,46

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 39,12 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2745,84 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
1,01
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
3,65





Приложение 15
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКУ "УЖКХ", ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МКУ "УЖКХ"
Полевая ул., д. 20, Санамер пос., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
52,50
2017 год
52,50
2018 год
52,50

в том числе сетей и оборудования
2016 год
52,50
2017 год
52,50
2018 год
52,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
122,45
1544,27
2.
2017
122,45
1637,01
3.
2018
116,33
1639,18
4.
2016 - 2018 гг.
361,23
4820,46

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

8,03
8,03
0
8,02
-0,12
8,40
4,74
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1573,63
1544,27
-1,9
1637,01
6,0
1639,18
0,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 77,25 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1588,88 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 16
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АКВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЯСУЛИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА, НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "АКВА"
Советская ул., д. 43 г., Каясула с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57

в том числе сетей и оборудования
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
133,00
2017 год
141,38
2018 год
149,72

в том числе сетей и оборудования
2016 год
133,00
2017 год
141,38
2018 год
149,72
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,33
2017 год
1,41
2018 год
1,50
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,33
2017 год
1,41
2018 год
1,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
94,00
3888,64
2.
2017
95,50
4049,57
3.
2018
95,50
4251,17
4.
2016 - 2018 гг.
285,00
12189,38

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,250
1,094
-12,5
0,938
-14,3
0,781
-16,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,34
3,29
-1,5
3,24
-1,5
3,24
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,14
1,14
0
1,13
-0,9
1,13
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3621,46
3888,64
7,4
4049,57
4,1
4251,17
5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
12,74

в том числе сетей и оборудования
12,74
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
25,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 94,23 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3075,0 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
1,56
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
6,66
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,15





Приложение 17
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК" МО С. АЧИКУЛАК, НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водник"
МО с. Ачикулак, Гвардейская ул., д. 3, Ачикулак с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
64,40
2017 год
68,46
2018 год
72,50

в том числе сетей и оборудования
2016 год
64,40
2017 год
68,46
2018 год
72,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
68,79
2017 год
73,12
2018 год
77,43

в том числе сетей и оборудования
2016 год
68,79
2017 год
73,12
2018 год
77,43
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
6,00
2017 год
6,00
2018 год
6,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
6,00
2017 год
6,00
2018 год
6,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
35,00
1208,51
2.
2017
35,00
1273,95
3.
2018
35,00
1345,63
4.
2016 - 2018 гг.
105,00
3828,09

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,037
0,037
0
0,037
0
0,037
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

11,75
11,73
-0,2
11,68
-0,4
11,66
-0,2
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,60
0,59
-1,7
0,57
-3,4
0,56
-1,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1129,66
1208,51
7,0
1273,95
5,4
1345,63
5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
16,20

в том числе сетей и оборудования
16,20
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
37,70

в том числе сетей и оборудования
37,70
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
6,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 23,10 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 992,0 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
14,76
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,33





Приложение 18
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК", ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водник"
Гражданская ул., Гофицкое с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
96,00
2017 год
102,05
2018 год
108,07

в том числе сетей и оборудования
2016 год
96,00
2017 год
102,05
2018 год
108,07
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
135,00
2017 год
143,51
2018 год
151,98

в том числе сетей и оборудования
2016 год
135,00
2017 год
143,51
2018 год
151,98
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
50,00
2017 год
50,00
2018 год
50,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
103,91
3633,20
2.
2017
103,50
3798,87
3.
2018
103,70
3991,74
4.
2016 - 2018 гг.
311,11
11423,81

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
107,97
389,59
2.
2017
107,97
409,98
3.
2018
107,97
431,80
4.
2016 - 2018 гг.
323,91
1231,37

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,14
0,125
-10,7
0,104
-16,8
0,104
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

5,4
5,26
-2,6
5,14
-2,3
5,02
-2,3
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3857,44
4022,79
4,3
4208,85
4,6
4423,54
5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
81,50

в том числе сетей и оборудования
81,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
125,88

в том числе сетей и оборудования
125,88
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
29,50
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 93,31 тыс. куб. м, технической воды - 81,07 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2952,36 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 260,32 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,104
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
5,98
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 19
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" АДМИНИСТРАЦИИ СТ. РАСШЕВАТСКОЙ,
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водоканал" администрации станицы Расшеватской
Московская ул., 1-а, Расшеватская ст., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
286,10
2017 год
304,12
2018 год
322,06

в том числе сетей и оборудования
2016 год
286,10
2017 год
304,12
2018 год
322,06
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
96,00
2017 год
102,05
2018 год
108,07
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
3,00
2017 год
3,00
2018 год
3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
175,90
7731,78
2.
2017
175,90
8182,92
3.
2018
175,90
8584,75
4.
2016 - 2018 гг.
527,70
24499,45

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

2,60
2,08
-20,0
1,56
-25,0
1,04
-33,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4,26
6,24
46,5
6,23
-0,2
6,22
-0,2
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,59
2,66
2,7
2,65
0,4
2,64
-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
7362,16
7731,78
5,0
8182,92
5,8
8584,75
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
246,30

в том числе сетей и оборудования
246,30
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
60,80
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
3,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 173,62 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 6914,76 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,354
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
6,66
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,67





Приложение 20
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" СЕЛА ДМИТРИЕВСКОГО, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водоканал" села Дмитриевского Октябрьская ул., д. 18, Дмитриевское с., Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
365,17
2017 год
388,18
2018 год
411,08

в том числе сетей и оборудования
2016 год
365,17
2017 год
388,18
2018 год
411,08
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
179,60
2017 год
190,91
2018 год
202,18
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
7,00
2017 год
9,00
2018 год
10,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
113,03
4737,58
2.
2017
113,03
4957,71
3.
2018
113,03
5206,18
4.
2016 - 2018 гг.
339,09
14901,47

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,038
0,019
-50,0
0,019
0
0,019
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4,45
6,05
36,0
5,64
-6,8
5,23
-7,3
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,47
0,69
46,8
0,68
-1,5
0,68
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
4952,40
4737,58
-4,3
4957,71
4,7
5206,18
5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
238,81

в том числе сетей и оборудования
238,81
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
443,49

в том числе сетей и оборудования
443,49
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
24,60
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
3,20

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 107,38 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3946 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
7,94
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,71





Приложение 21
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" ТУКУЙ-МЕКТЕБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водоканал" Тукуй-Мектебского сельсовета
Кирова ул., д. 49, Тукуй-Мектеб аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
173,11
2017 год
184,02
2018 год
194,88

в том числе сетей и оборудования
2016 год
173,11
2017 год
184,02
2018 год
194,88
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
177,35
2017 год
188,52
2018 год
199,64

в том числе сетей и оборудования
2016 год
177,35
2017 год
188,52
2018 год
199,64
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
167,00
2017 год
174,18
2018 год
181,67
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
49,53
1878,28
2.
2017
49,53
1979,86
3.
2018
49,53
2094,04
4.
2016 - 2018 гг.
148,59
5952,18

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0,602
0
0,602
0
0,602
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,30
0,292
- 2,7
0,257
-12,0
0,256
-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1561,90
1878,28
20,3
1979,86
5,4
2094,04
5,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
56,77

в том числе сетей и оборудования
56,77
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
80,00

в том числе сетей и оборудования
80,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 44,73 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1132,58 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
1,00
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,291





Приложение 22
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
4500,00
2017 год
4783,50
2018 год
5065,73

в том числе сетей и оборудования
2016 год
3500,00
2017 год
3720,50
2018 год
3940,01
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
155197,83
2017 год
164975,30
2018 год
174708,84

в том числе сетей и оборудования
2016 год
155197,83
2017 год
164975,30
2018 год
174708,84
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
29155,00
2017 год
19875,00
2018 год
20900,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
230,00
2017 год
285,00
2018 год
340,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
33300,00
1209160,28
2.
2017
33200,00
1272225,28
3.
2018
33100,00
1336979,49
4.
2016 - 2018 гг.
99600,00
3818365,05

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
460,33
14561,84
2.
2017
460,33
15352,76
3.
2018
460,33
16157,11
4.
2016 - 2018 гг.
1380,99
46071,71

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0,6
0,17
-71,7
0,17
0
0,15
-11,8
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

14,68
15,19
3,5
15,19
0
15,19
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

4,22
4,03
-4,5
4,03
0
4,03
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1175475,63
1223722,12
4,4
1287578,04
5,2
1353136,60
5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
3418,00

в том числе сетей и оборудования
3418,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
136307,80

в том числе сетей и оборудования
129920,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
13335,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
401,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 32911,00 тыс. куб. м., технической воды - 426,00 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1088995,90 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 12070,00 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,17
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
15,24
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
4,053





Приложение 23
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1191,29
2017 год
1266,34
2018 год
1341,05

в том числе сетей и оборудования
2016 год
1191,29
2017 год
1266,34
2018 год
1341,05
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
30599,98
2017 год
32527,78
2018 год
34446,92

в том числе сетей и оборудования
2016 год
30599,98
2017 год
32527,78
2018 год
34446,92
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
5000,00
2017 год
10800,00
2018 год
10000,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
170,00
2017 год
215,00
2018 год
260,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
24300,00
324261,30
2.
2017
24200,00
339618,59
3.
2018
24100,00
355745,98
4.
2016 - 2018 гг.
72600,00
1019625,87

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

13,27
13,13
-1,1
12,97
-1,2
12,81
-1,2
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,637
0,65
2,0
0,64
-1,5
0,63
-1,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
323393,81
324261,30
0,3
339618,59
4,7
355745,98
4,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
997,10

в том числе сетей и оборудования
997,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
48329,40

в том числе сетей и оборудования
24781,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2631,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
315,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 23586,0 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 304917,9 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
13,4
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,673





Приложение 24
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ-Т" ТАТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водоканал-Т"
Ленина ул., д. 59/3, Татарка с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
175,80
2017 год
186,88
2018 год
197,90

в том числе сетей и оборудования
2016 год
175,80
2017 год
186,88
2018 год
197,90
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2,20
2017 год
2,34
2018 год
2,48
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0,50
2017 год
0,50
2018 год
0,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
103,09
4355,68
2.
2017
103,09
4550,59
3.
2018
103,09
4800,21
4.
2016 - 2018 гг.
309,27
13706,48

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,985
0,936
-5,0
0,887
-5,2
0,837
-5,6

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

19,00
17,13
-9,8
17,13
0
17,13
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,02
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
5703,53
4355,68
-23,6
4550,59
4,5
4800,21
5,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
191,58

в том числе сетей и оборудования
191,58
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,20
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,50

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 105,74 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 6178,26 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
17,13
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 25
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Горводоканал" города Лермонтова
Промышленная ул., д. 7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
286,74
2017 год
304,80
2018 год
322,78

в том числе сетей и оборудования
2016 год
286,74
2017 год
304,80
2018 год
322,78
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
541,90
2017 год
576,04
2018 год
610,03

в том числе сетей и оборудования
2016 год
541,90
2017 год
576,04
2018 год
610,03
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
495,02
2017 год
495,02
2018 год
495,02
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
29,13
2017 год
29,13
2018 год
29,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1174,25
58055,02
2.
2017
1174,45
61354,79
3.
2018
1174,64
65302,94
4.
2016 - 2018 гг.
3523,34
184712,75

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,158
1,14
-1,6
1,13
-0,9
1,12
-0,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

23,55
23,55
0
23,54
-0,04
23,53
-0,04
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,73
0,73
0
0,72
-1,4
0,71
-1,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
60304,48
58055,02
-3,7
61354,79
5,7
65302,94
6,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
462,70

в том числе сетей и оборудования
462,70
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
155,00

в том числе сетей и оборудования
155,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
40,10

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 978,16 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 56034,18 тыс. рублей.
5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
34,70
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,13





Приложение 26
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Горводоканал" города Лермонтова
Промышленная ул., д. 7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
422,21
2017 год
448,81
2018 год
475,29

в том числе сетей и оборудования
2016 год
422,21
2017 год
448,81
2018 год
475,29
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
2450,87
2017 год
2605,27
2018 год
2758,98

в том числе сетей и оборудования
2016 год
2450,87
2017 год
2605,27
2018 год
2758,98
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
461,69
2017 год
461,69
2018 год
461,69
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
56,51
2017 год
56,51
2018 год
56,51

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1431,88
45713,75
2.
2017
1431,88
48189,32
3.
2018
1323,21
47404,31
4.
2016 - 2018 гг.
4186,97
141307,38

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

3
1
-66,7
0,976
-2,4
0,947
-3
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,52
0,522
0,4
0,52
-0,4
0,52
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
45202,75
45713,75
1,1
48189,32
5,4
47404,31
-1,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
356,10

в том числе сетей и оборудования
356,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
120,74

в том числе сетей и оборудования
120,74
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
82,30

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1243,18 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 43043,8 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,98
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
2,34
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,52





Приложение 27
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ КМР СК, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП ЖКХ КМР СК
Есенина ул., д. 2/1, Красногвардейское село, Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
105,00
2017 год
111,62
2018 год
118,21
в том числе сетей и оборудования
2016 год
105,00
2017 год
111,62
2018 год
118,21
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
60,00
2017 год
60,00
2018 год
60,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
83
4160,93
2.
2017
83
4361,45
3.
2018
83
4598,18
4.
2016 - 2018 гг.
249
13120,56

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,102
0,102
0
0,051
-50
0,051
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,67
0,855
27,6
0,855
0
0,855
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
4072,16
4160,93
2,1
4361,45
4,8
4598,18
5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
102,00

в том числе сетей и оборудования
50,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
58,60
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 79 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 4712,30 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,9





Приложение 28
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ПОДЛУЖНОЕ", ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП ЖКХ "Подлужное"
Калинина ул., д. 3, Подлужное с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
48,77
2017 год
51,84
2018 год
54,90
в том числе сетей и оборудования
2016 год
48,77
2017 год
51,84
2018 год
54,90
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
579,62
2017 год
616,14
2018 год
652,49
в том числе сетей и оборудования
2016 год
579,62
2017 год
616,14
2018 год
652,49
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
5,80
2017 год
6,16
2018 год
6,52
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
117,00
2205,82
2.
2017
117,00
2439,51
3.
2018
117,00
2468,26
4.
2016 - 2018 гг.
351,00
7113,59

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности технического водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб технической воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2032,44
2205,82
8,5
2439,51
10,6
2468,26
1,2

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 29
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ С. ПТИЧЬЕГО, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП ЖКХ с. Птичьего
К. Маркса ул., д. 27, Птичье с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
5,82
2017 год
5,82
2018 год
5,82
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1
2017 год
1
2018 год
1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
16,47
350,80
2.
2017
16,47
370,41
3.
2018
16,47
390,52
4.
2016 - 2018 гг.
49,41
1111,73

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,24
1,00
316,7
0,50
-50,0
0,50
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,34
0,34
0
0,34
0
0,34
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
338,17
350,80
3,7
370,41
5,6
390,52
5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
0

в том числе сетей и оборудования
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 12,46 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 578,96 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,24
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,70





Приложение 30
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Зеленокумский водоканал"
60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1046,80
2017 год
1112,75
2018 год
1178,40
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1046,80
2017 год
1112,75
2018 год
1178,40
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
1942,33
2017 год
2064,70
2018 год
2186,51
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1942,33
2017 год
2064,70
2018 год
2186,51
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1000,00
2017 год
1063,00
2018 год
1125,72
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
50,00
2017 год
50,00
2018 год
50,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
1257,19
47467,53
2.
2017
1257,19
49764,71
3.
2018
1257,19
52229,75
4.
2016 - 2018 гг.
3771,57
149461,99

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,339
0,331
-2,4
0,325
-1,8
0,319
-1,8

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

14,5
14,5
0
14,5
0
14,5
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,38
1,48
7,2
1,48
0
1,48
0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
46367,22
47467,53
2,4
49764,71
4,8
52229,75
5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1228,32

в том числе сетей и оборудования
1228,32
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
1231,61

в том числе сетей и оборудования
1231,61
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1231,61
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
74,45

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 1214,16 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 40938,84 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,553
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
17,39
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,55





Приложение 31
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Зеленокумский водоканал"
60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
518,92
2017 год
551,61
2018 год
584,16
в том числе сетей и оборудования
2016 год
518,92
2017 год
551,61
2018 год
584,16
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
1000,00
2017 год
1063,00
2018 год
1125,72
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1000,00
2017 год
1063,00
2018 год
1125,72
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1000,00
2017 год
1063,00
2018 год
1125,72
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
40,00
2017 год
40,00
2018 год
40,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. Услуги водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
671,67
21821,50
2.
2017
671,67
22912,45
3.
2018
671,67
24047,23
4.
2016 - 2018 гг.
2015,01
68781,18

3.2. Услуги по очистке стоков

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
70,64
929,16
2.
2017
70,64
977,03
3.
2018
70,64
1026,25
4.
2016 - 2018 гг.
211,92
2932,44

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,045
0,049
8,9
0,049
0
0,049
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

1,07
1,035
-3,3
1,029
-0,6
1,02
-0,9

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
22878,05
22750,66
-0,6
23889,48
5,0
25073,48
5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
788,63

в том числе сетей и оборудования
788,63
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
593,35

в том числе сетей и оборудования
593,35
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
593,36
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
50,30

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 605,90 тыс. куб. м, очистке стоков - 70,03 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, - 17909,24 тыс. рублей, очистке стоков - 837,86 тыс. руб.
5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,089
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
8,68
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
1,03





Приложение 32
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОМБЫТСЕРВИС" С. ЛАДОВСКАЯ БАЛКА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Комбытсервис" села Ладовская Балка
Кооперативная ул., д. 16, Ладовская Балка с., Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
71,35
2017 год
75,85
2018 год
80,32
в том числе сетей и оборудования
2016 год
71,35
2017 год
75,85
2018 год
80,32
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
71,35
2017 год
75,84
2018 год
80,32
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
82,44
3644,95
2.
2017
82,44
3876,38
3.
2018
82,44
4113,24
4.
2016 - 2018 гг.
247,32
11634,57

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,097
0,097
0
0,06
-38,1
0,06
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,51
5,39
-17,2
5,39
0
5,39
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,07
2,12
98,1
2,12
0
2,11
-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3648,55
3644,95
-0,1
3876,38
6,4
4113,24
6,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
115,33

в том числе сетей и оборудования
115,33
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
39,12

в том числе сетей и оборудования
39,12
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,11
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,30

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 65,60 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3265,30 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,06
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
6,69
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,12





Приложение 33
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНИК", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Коммунальник"
Ленина ул., д. 94, Пелагиада с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
270,00
2017 год
287,01
2018 год
303,94
в том числе сетей и оборудования
2016 год
270,00
2017 год
287,01
2018 год
303,94
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
1424,23
2017 год
1513,96
2018 год
1603,28
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1424,23
2017 год
1513,96
2018 год
1603,28
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
90,00
2017 год
90,00
2018 год
90,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
438,83
5813,26
2.
2017
438,83
6283,97
3.
2018
438,83
6590,45
4.
2016 - 2018 гг.
1316,49
18687,68

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,96
0,93
-3,1
0,89
-4,3
0,80
-10,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,81
1,10
35,8
1,09
-0,9
1,08
-0,9
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,04
0,30
650
0,30
0
0,30
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3226,79
5813,26
80,2
6283,97
8,1
6590,45
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
311,19

в том числе сетей и оборудования
311,19
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
60,00

в том числе сетей и оборудования
60,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 237,71 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3209,52 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
1,33
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,86
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,06





Приложение 34
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА ГОРЬКАЯ БАЛКА"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "КХ села Горькая Балка" Шоссейная ул., д. 26 Б, Горькая Балка с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
85,00
2017 год
90,36
2018 год
95,69
в том числе сетей и оборудования
2016 год
85,00
2017 год
90,36
2018 год
95,69
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
80,00
2017 год
85,04
2018 год
90,06
в том числе сетей и оборудования
2016 год
80,00
2017 год
85,04
2018 год
90,06
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
63,00
2467,17
2.
2017
63,00
2623,83
3.
2018
63,00
2787,59
4.
2016 - 2018 гг.
189,00
7878,59

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,497
0,468
-5,8
0,439
-6,2
0,409
-6,8

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

39,17
37,00
-5,5
37,00
0
37,00
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,67
1,65
-1,2
1,64
-0,6
1,63
-0,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2296,63
2467,17
7,4
2623,83
6,4
2787,59
6,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
204,00

в том числе сетей и оборудования
204,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
83,00

в том числе сетей и оборудования
83,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
48,20
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 55,30 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2823,30 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,50
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
30,54
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,38





Приложение 35
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА ОТКАЗНОГО",
СОВЕТСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Коммунальное хозяйство села Отказного"
Советская ул., д. 34, Отказное с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
84,45
2017 год
89,77
2018 год
95,07
в том числе сетей и оборудования
2016 год
84,45
2017 год
89,77
2018 год
95,07
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
35,00
2017 год
37,21
2018 год
39,40
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
30,42
1168,83
2.
2017
30,42
1228,46
3.
2018
28,90
1225,42
4.
2016 - 2018 гг.
89,74
3622,71

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,97
7,31
4,9
7,31
0
7,67
4,9
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,15
2,47
114,8
2,47
0
2,42
-2,0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1150,03
1168,83
1,6
1228,46
5,1
1225,42
-0,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2,37 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 394,36 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
10,59





Приложение 36
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬЩИК", КИРОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Коммунальщик"
Октябрьская ул., д. 18-А, Орловка с., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
225,59
2017 год
239,80
2018 год
253,95
в том числе сетей и оборудования
2016 год
225,59
2017 год
239,80
2018 год
253,95
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2,26
2017 год
2,40
2018 год
2,54
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
79,80
3179,34
2.
2017
83,79
3437,97
3.
2018
87,97
3687,71
4.
2016 - 2018 гг.
251,56
10305,02

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,97
1,95
-1,0
1,95
0
1,94
-0,5

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2865,36
3179,34
11,0
3437,97
8,1
3687,71
7,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
114,65

в том числе сетей и оборудования
114,65
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 122,20 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 3100,28 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
1,89
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
22,26
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,73





Приложение 37
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬЩИК", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Коммунальщик"
Советская ул., д. 10 а, Цимлянский п., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
52,90
2017 год
56,23
2018 год
59,55
в том числе сетей и оборудования
2016 год
52,90
2017 год
56,23
2018 год
59,55
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
47,30
2017 год
50,28
2018 год
53,25
в том числе сетей и оборудования
2016 год
47,30
2017 год
50,28
2018 год
53,25
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0,80
2017 год
0,80
2018 год
0,90
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,0
2017 год
1,0
2018 год
1,0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
52,18
2357,69
2.
2017
52,20
2489,35
3.
2018
53,50
2683,80
4.
2016 - 2018 гг.
157,88
7530,84

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,30
0,20
-33,3
0,20
0
0,15
-25,0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,50
12,01
84,8
12,00
-0,1
11,60
-3,3
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,22
1,41
15,6
1,41
0
1,40
-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2303,99
2357,69
2,3
2489,35
5,6
2683,80
7,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
42,70

в том числе сетей и оборудования
42,70
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 36,45 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1368,11 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,20
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
19,13
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,02





Приложение 38
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КХ АРЗГИРСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП КХ Арзгирского района
Кирова ул., д. 85, Арзгир с., Арзгирский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
116,98
2017 год
124,35
2018 год
131,69
в том числе сетей и оборудования
2016 год
116,98
2017 год
124,35
2018 год
131,69
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
49,50
2017 год
50,00
2018 год
55,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
37,30
971,97
2.
2017
37,50
1022,59
3.
2018
37,70
1078,26
4.
2016 - 2018 гг.
112,50
3072,82

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,36
0,38
5,6
0,37
-2,6
0,36
-2,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
886,95
971,97
9,6
1022,59
5,2
1078,26
5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
111,00

в том числе сетей и оборудования
111,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 37,00 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1088,00 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,38





Приложение 39
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КХ "ВЕРХНЕРУССКОЕ", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП КХ "Верхнерусское"
Подгорная ул., д. 7, Верхнерусское с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03
в том числе сетей и оборудования
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
60,00
2017 год
63,78
2018 год
67,54
в том числе сетей и оборудования
2016 год
60,00
2017 год
63,78
2018 год
67,54
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
134,0
7619,97
2.
2017
134,0
8022,39
3.
2018
134,5
8527,30
4.
2016 - 2018 гг.
402,5
24169,66

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,4
0,36
-10
0,35
-2,8
0,34
-2,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
6461,13
7619,97
17,9
8022,39
5,3
8527,30
6,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
39,41

в том числе сетей и оборудования
39,41
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,26
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 134,43 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 7441,43 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,36
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 40
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП МО КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПЧЕЛКА" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП МО Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края "Пчелка"
Октябрьская ул., д. 1 А, Константиновское с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
42,00
2017 год
44,65
2018 год
47,28
в том числе сетей и оборудования
2016 год
42,00
2017 год
44,65
2018 год
47,28
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
42,00
2017 год
44,00
2018 год
45,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
4,00
2017 год
5,00
2018 год
5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
63,56
2208,37
2.
2017
63,56
2288,10
3.
2018
63,56
2386,95
4.
2016 - 2018 гг.
190,68
6883,42

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,16
0,212
32,5
0,177
-16,5
0,141
- 20,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

5,50
5,49
-0,2
5,48
-0,2
5,47
-0,2
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2122,56
2208,37
4,0
2288,10
3,6
2386,95
4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
36,00

в том числе сетей и оборудования
36,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
11,70
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 56,69 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1825,98 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,28
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
5,99
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 41
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП МО МАХМУД-МЕКТЕБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "ИСТОК",
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета "Исток"
Новая ул., д. 1, Махмуд-Мектеб аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
58,00
2017 год
61,65
2018 год
65,29
в том числе сетей и оборудования
2016 год
58,00
2017 год
61,65
2018 год
65,29
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
110,00
2017 год
116,93
2018 год
123,83

в том числе сетей и оборудования
2016 год
110,00
2017 год
116,93
2018 год
123,83
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
74,00
2017 год
74,00
2018 год
74,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
64,78
1207,91
2.
2017
64,78
1271,76
3.
2018
64,78
1347,58
4.
2016 - 2018 гг.
194,34
3827,25

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,50
0,12
-76
0,06
-50
0,06
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,38
0,377
-0,8
0,377
0
0,377
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1133,61
1207,91
6,6
1271,76
5,3
1347,58
6,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
66,10

в том числе сетей и оборудования
66,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 64,78 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 824,08 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,12
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,38





Приложение 42
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП МО ОЗЕК-СУАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "ГАРАНТ",
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП МО Озек-Суатского сельсовета "Гарант"
О. Сеитова ул., б/н, Озек-Суат с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
158,19
2017 год
168,16
2018 год
178,08
в том числе сетей и оборудования
2016 год
158,19
2017 год
168,16
2018 год
178,08
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
123,38
2017 год
131,15
2018 год
138,89

в том числе сетей и оборудования
2016 год
123,38
2017 год
131,15
2018 год
138,89
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
30,00
2017 год
35,00
2018 год
35,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,80
2017 год
3,00
2018 год
3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
40,00
1674,05
2.
2017
40,50
1759,22
3.
2018
41,00
1867,06
4.
2016 - 2018 гг.
121,50
5300,33

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,117
0,111
-5,1
0,105
-5,4
0,099
-5,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

3,21
2,93
-8,7
2,79
-4,8
2,73
-2,2

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1586,10
1674,05
5,5
1759,22
5,1
1867,06
6,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
82,40

в том числе сетей и оборудования
82,40
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
38,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
3,10

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 38,00 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1226,66 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,93





Приложение 43
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НЕПТУН", НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Нептун"
Первомайская ул., д. 137 а, Кара-Тюбе с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
85,00
2017 год
90,40
2018 год
95,70
в том числе сетей и оборудования
2016 год
85,00
2017 год
90,40
2018 год
95,70
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
20,00
2017 год
20,00
2018 год
20,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
63,18
2626,75
2.
2017
63,18
2751,97
3.
2018
63,18
2859,99
4.
2016 - 2018 гг.
189,54
8238,71

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,26
0,80
-36,5
0,74
-7,5
0,69
-6,8

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,98
0,76
-22,4
0,75
-1,3
0,74
-1,3

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2595,98
2626,75
1,2
2751,97
4,8
2859,99
3,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
90,00

в том числе сетей и оборудования
90,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 60,10 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2272,88 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,80
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,81





Приложение 44
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО",
СОВЕТСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Нинское коммунальное хозяйство"
Гагарина ул., 72, Нины с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
256,87
2017 год
273,05
2018 год
289,16
в том числе сетей и оборудования
2016 год
256,87
2017 год
273,05
2018 год
289,16
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
308,00
2017 год
327,40
2018 год
346,72
в том числе сетей и оборудования
2016 год
308,00
2017 год
327,40
2018 год
346,72
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
90,00
2017 год
100,00
2018 год
110,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,00
2017 год
2,00
2018 год
2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
118,50
5119,79
2.
2017
119,50
5462,80
3.
2018
120,50
5778,07
4.
2016 - 2018 гг.
358,50
16360,66

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,170
0,177
4,1
0,152
-14,1
0,152
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

7,43
7,43
0
7,42
-0,1
7,41
-0,1
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,07
1,20
12,1
1,199
-0,1
1,198
-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
4759,82
5119,79
7,6
5462,80
6,7
5778,07
5,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
108,00

в том числе сетей и оборудования
69,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
107,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 108,07 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4395,87 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,177
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
7,70
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,23





Приложение 45
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НОВОСРЕДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "НАДЕЖДА",
КИРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Новосредненского сельсовета "Надежда"
Ленина ул., д. 34 А, Коммаяк п., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
72,22
2017 год
76,77
2018 год
81,30
в том числе сетей и оборудования
2016 год
72,22
2017 год
76,77
2018 год
81,30
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,24
2017 год
1,24
2018 год
1,24
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
128,75
3513,87
2.
2017
128,75
3671,00
3.
2018
128,75
3833,01
4.
2016 - 2018 гг.
386,25
11017,88

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

2,2
1,62
-26,4
1,59
-1,9
1,48
-6,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4,81
4,66
-3,1
4,45
-4,5
4,38
-1,6
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,31
1,240
-5,3
1,239
-0,1
1,238
-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3296,99
3513,87
6,6
3671,00
4,5
3833,01
4,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
242,50

в том числе сетей и оборудования
242,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,30
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 102,55 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2688,00 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
8,68
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,55





Приложение 46
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ОАЗИС", НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Оазис"
Молодежная ул., б/н, Зункарь п., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
31,00
2017 год
32,95
2018 год
34,89
в том числе сетей и оборудования
2016 год
31,00
2017 год
32,95
2018 год
34,89
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29
в том числе сетей и оборудования
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
19,00
2017 год
19,00
2018 год
19,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
30
1191,55
2.
2017
30
1258,37
3.
2018
30
1337,14
4.
2016 - 2018 гг.
90
3787,06

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,8
1,7
-5,6
1,6
-5,9
1,5
-6,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

5,93
5,9
-0,5
5,8
-1,7
5,7
-1,7
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,3
1,32
1,5
1,31
-0,8
1,3
-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1219,17
1191,55
-2,3
1258,37
5,6
1337,14
6,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
31,35

в том числе сетей и оборудования
31,35
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
8,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
12,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 19,98 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 843,64 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
2,00
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
9,47
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,71





Приложение 47
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПРОГРЕСС", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Прогресс"
Шоссейная ул., д. 4, Дубовка с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
304,75
2017 год
323,95
2018 год
343,06
в том числе сетей и оборудования
2016 год
304,75
2017 год
323,95
2018 год
343,06
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
3,05
2017 год
3,24
2018 год
3,43
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
53,59
1463,48
2.
2017
53,59
1545,53
3.
2018
53,59
1627,81
4.
2016 - 2018 гг.
160,77
4636,82

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,8
5,8
625
5,63
-2,9
5,47
-2,8
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1341,20
1463,48
9,1
1545,53
5,6
1627,81
5,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
322,97

в том числе сетей и оборудования
322,97
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 46,37 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1994,06 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,80
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
1,63
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 48
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПРОСЯНСКОЕ", ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Просянское"
Черемушки ул., д. 11, Просянка с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
18,00
2017 год
19,13
2018 год
20,26
в том числе сетей и оборудования
2016 год
18,00
2017 год
19,13
2018 год
20,26
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
12,27
2017 год
13,04
2018 год
13,81
в том числе сетей и оборудования
2016 год
6,14
2017 год
6,52
2018 год
6,91
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
6,14
2017 год
6,52
2018 год
6,91
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
39,31
1003,72
2.
2017
37,95
1026,67
3.
2018
41,00
1163,34
4.
2016 - 2018 гг.
118,26
3193,73

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,25
0,25
0
0,21
-16
0,18
-14,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,53
2,42
-4,3
2,38
-1,7
2,33
-2,1
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
865,86
1003,72
15,9
1026,67
2,3
1163,34
13,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
18,20

в том числе сетей и оборудования
12,60
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5,60
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 39,14 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 872,28 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,29
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,46
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 49
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РОДНИКИ", АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Родники"
Глазкова ул., д. 216, Калиновское с., Александровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
52,20
2017 год
55,49
2018 год
58,76
в том числе сетей и оборудования
2016 год
52,20
2017 год
55,49
2018 год
58,76
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
120,00
2017 год
127,56
2018 год
135,09
в том числе сетей и оборудования
2016 год
120,00
2017 год
127,56
2018 год
135,09
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
5,00
2017 год
5,00
2018 год
5,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
3,00
2017 год
3,00
2018 год
3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
47,25
1388,78
2.
2017
47,25
1455,79
3.
2018
47,25
1525,92
4.
2016 - 2018 гг.
141,75
4370,49

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0,143
0
0,132
-7,7
0,121
-8,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

9,23
5,80
-37,2
5,78
-0,3
5,76
-0,3
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1370,27
1388,78
1,4
1455,79
4,8
1525,92
4,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
109,00

в том числе сетей и оборудования
109,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
14,70
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 26,63 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 691,50 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,16
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
9,08
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 50
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РОДНИК", НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "РОДНИК"
Первомайская ул., д. 4 а, Андрей-Курган х., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
70,00
2017 год
74,41
2018 год
78,80
в том числе сетей и оборудования
2016 год
70,00
2017 год
74,41
2018 год
78,80
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
70,00
2017 год
74,41
2018 год
78,80
в том числе сетей и оборудования
2016 год
70,00
2017 год
74,41
2018 год
78,80
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,00
2017 год
2,00
2018 год
2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
64,81
2492,95
2.
2017
64,81
2543,68
3.
2018
64,81
2628,28
4.
2016 - 2018 гг.
194,43
7664,91

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,35
0,35
0
0,35
0
0,35
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,03
3,02
-0,3
3,02
0
3,02
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,26
0,25
-3,8
0,24
-4,0
0,23
-4,2

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2382,13
2492,95
4,7
2543,68
2,0
2628,28
3,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
12,50

в том числе сетей и оборудования
12,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
3,70

в том числе сетей и оборудования
3,70
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
16,20
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 64,66 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 965,10 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,35
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
3,45
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,26





Приложение 51
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РОДНИК", ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Родник"
Центральная ул., д. 68, Высоцкое с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
240,00
2017 год
255,12
2018 год
270,17
в том числе сетей и оборудования
2016 год
240,00
2017 год
255,12
2018 год
270,17
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03
в том числе сетей и оборудования
2016 год
40,00
2017 год
42,52
2018 год
45,03
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
20,00
2017 год
20,00
2018 год
20,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
5,00
2017 год
5,00
2018 год
5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
128,80
3680,15
2.
2017
128,00
3846,38
3.
2018
128,00
4034,88
4.
2016 - 2018 гг.
384,80
11561,41

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,96
9,45
138,6
9,43
-0,2
9,43
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,11
0,07
-36,4
0,07
0
0,07
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3252,72
3680,15
13,1
3846,38
4,5
4034,88
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
187,80

в том числе сетей и оборудования
187,80
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
34,60

в том числе сетей и оборудования
34,60
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 121,96 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 2940,20 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
16,03
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,07





Приложение 52
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РОДНИК", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Родник"
Подгорная ул., д. 35/2, Темнолесская ст., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
26,55
2017 год
28,22
2018 год
29,88
в том числе сетей и оборудования
2016 год
26,55
2017 год
28,22
2018 год
29,88
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
в том числе сетей и оборудования
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
4,00
2017 год
4,00
2018 год
4,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,50
2017 год
1,50
2018 год
1,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
67,80
1900,18
2.
2017
67,82
1996,81
3.
2018
67,95
2109,17
4.
2016 - 2018 гг.
203,57
6006,16

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,06
0,042
-30,0
0,042
0
0,042
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

12,53
12,53
0
12,50
-0,2
12,30
-1,6
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1782,35
1900,18
6,6
1996,81
5,1
2109,17
5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
17,50

в том числе сетей и оборудования
17,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1,50

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 63,44 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1768,03 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,06
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
17,12
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 53
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СЕРВИС", НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Сервис"
Ленина ул., д. 43/3, Новкус-Артезиан аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
120,01
2017 год
127,57
2018 год
135,10
в том числе сетей и оборудования
2016 год
120,01
2017 год
127,57
2018 год
135,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
268,62
2017 год
285,54
2018 год
302,39
в том числе сетей и оборудования
2016 год
268,62
2017 год
285,54
2018 год
302,39
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2,69
2017 год
2,86
2018 год
3,02
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,69
2017 год
2,86
2018 год
3,02

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
50,12
1826,98
2.
2017
52,12
1948,19
3.
2018
54,12
2082,58
4.
2016 - 2018 гг.
156,36
5857,75

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,87
0,57
-34,5
0,57
0
0,57
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1674,48
1826,98
9,1
1948,19
6,6
2082,58
6,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
145,56

в том числе сетей и оборудования
145,56
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 72,02 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1586,40 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,52





Приложение 54
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СЛАВЯНКА", МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Славянка"
Пионерская, 1-Б, ул., Новотерский поселок, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
45,00
2017 год
47,84
2018 год
50,66
в том числе сетей и оборудования
2016 год
45,00
2017 год
47,84
2018 год
50,66
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
20,00
2017 год
21,26
2018 год
22,51
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
68,60
3457,54
2.
2017
69,00
3651,18
3.
2018
69,10
3852,95
4.
2016 - 2018 гг.
206,70
10961,67

3.2. В сфере транспортировки воды

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
23,50
597,91
2.
2017
23,70
623,11
3.
2018
23,90
643,85
4.
2016 - 2018 гг.
71,10
1864,87

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,47
1,46
-0,7
1,45
-0,7
1,44
-0,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,59
4,169
16,1
3,402
-18,4
3,093
-9,1
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,99
1,057
6,8
1,057
0
1,056
-0,09

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3629,52
4055,45
11,7
4274,29
5,4
4496,80
5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
306,86

в том числе сетей и оборудования
306,86
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
24,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
12,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 69,38 тыс. куб. м, объем транспортировки воды - 18,20 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4426,03 тыс. руб., по транспортировке воды - 726,57 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
3,55
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,118





Приложение 55
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СОЛДАТО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО", СОВЕТСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Солдато-Александровское коммунальное хозяйство"
Шоссейная ул., д. 41, Солдато-Александровское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29
в том числе сетей и оборудования
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57

в том числе сетей и оборудования
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
23,30
2017 год
37,20
2018 год
41,50
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
4,80
2017 год
3,50
2018 год
9,70

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
198,50
7721,49
2.
2017
204,00
8337,92
3.
2018
209,00
8910,88
4.
2016 - 2018 гг.
611,50
24970,29

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,66
0,51
-22,7
0,492
-3,5
0,49
-0,4

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

10,5
10,33
-1,6
10,07
-2,5
9,88
-1,9
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,73
1,68
-2,9
1,68
0
1,68
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
7265,74
7721,49
6,3
8337,92
8,0
8910,88
6,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
49,90

в том числе сетей и оборудования
49,90
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
21,93
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
3,94

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 192,54 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 6657,31 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,51
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
15,44
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,68





Приложение 56
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СОЛДАТО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО",
СОВЕТСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Солдато-Александровское коммунальное хозяйство"
Шоссейная ул., д. 41, Солдато-Александровское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
43,51
2017 год
46,25
2018 год
48,98
в том числе сетей и оборудования
2016 год
43,51
2017 год
46,25
2018 год
48,98
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2,30
2017 год
2,70
2018 год
2,90
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
3,10
2017 год
3,45
2018 год
4,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. Услуги водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
53,00
1481,51
2.
2017
53,00
1578,18
3.
2018
54,00
1711,54
4.
2016 - 2018 гг.
160,00
4771,23

3.2. Услуги по очистке стоков

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
9,50
233,71
2.
2017
9,50
248,96
3.
2018
9,50
264,99
4.
2016 - 2018 гг.
28,50
747,66

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,68
0,54
-20,6
0,54
0
0,54
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1532,73
1715,22
11,9
1827,14
6,5
1976,53
8,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
30,00

в том числе сетей и оборудования
30,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,51
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,80

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 61,64 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1428,52 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,17
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,92





Приложение 57
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СУХОБУЙВОЛИНСКОЕ", ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Сухобуйволинское"
Красная ул., д. 22, Сухая Буйвола с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
84,96
2017 год
90,31
2018 год
95,64
в том числе сетей и оборудования
2016 год
84,96
2017 год
90,31
2018 год
95,64
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
40,00
2017 год
52,00
2018 год
50,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
5,00
2017 год
5,00
2018 год
5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
43,01
1997,03
2.
2017
43,50
2112,04
3.
2018
43,50
2208,64
4.
2016 - 2018 гг.
130,01
6317,71

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,2
0,97
385
0,93
-4,1
0,87
-6,5

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,15
1,15
0
1,14
-0,9
1,11
-2,6
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,23
1,23
0
1,22
-0,8
1,21
-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1874,27
1997,03
6,5
2112,04
5,8
2208,64
4,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
81,50

в том числе сетей и оборудования
81,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 42,80 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1838,40 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,20
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,28
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,61





Приложение 58
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ФЕНИКС", ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Феникс"
Ленина ул., д. 84, Донская Балка с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
120,00
2017 год
127,56
2018 год
135,09
в том числе сетей и оборудования
2016 год
120,00
2017 год
127,56
2018 год
135,09
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
15,00
2017 год
15,00
2018 год
15,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
97,50
2094,57
2.
2017
97,50
2193,34
3.
2018
97,50
2300,63
4.
2016 - 2018 гг.
292,50
6588,54

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,114
0,055
-51,8
0,055
0
0,028
-49,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,22
1,22
0
1,20
-1,6
1,19
-0,8
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1968,69
2094,57
6,4
2193,34
4,7
2300,63
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
4,75

в том числе сетей и оборудования
4,75
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 97,50 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1834,66 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,05
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,01
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 59
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ", Г. НЕВИННОМЫССК, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Водоканал", г. Невинномысск Гагарина, ул. д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1898,46
2017 год
2018,06
2018 год
2137,13
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1898,46
2017 год
2018,06
2018 год
2137,13
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
3711,67
2017 год
3945,51
2018 год
4178,29
в том числе сетей и оборудования
2016 год
3711,67
2017 год
3945,51
2018 год
4178,29
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2288,33
2017 год
2432,49
2018 год
2576,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,70
2017 год
3,00
2018 год
3,50

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
8079,00
144653,26
2.
2017
8079,00
156921,07
3.
2018
8079,00
168101,65
4.
2016 - 2018 гг.
24237,00
469675,98

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
40,33
121,96
2.
2017
40,33
136,79
3.
2018
40,33
143,57
4.
2016 - 2018 гг.
120,99
402,32

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

1,015
1,00
-1,5
0,964
-3,6
0,944
-2,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,64
6,41
-3,5
6,02
-6,1
5,57
-7,5
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,566
0,602
6,4
0,602
0
0,59
- 2,0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
181405,67
144775,22
-20,2
157057,86
8,5
168245,22
7,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1589,00

в том числе сетей и оборудования
1589,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
3797,10

в том числе сетей и оборудования
3797,10
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4186,90
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,70

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 10787 тыс. куб. м, технической воды - 43 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 166280 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 102,01 тыс. рублей.
5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
4,32
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,61





Приложение 60
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ", Г. НЕВИННОМЫССК, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Водоканал", г. Невинномысск Гагарина, ул. д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
5806,50
2017 год
6172,31
2018 год
6536,48
в том числе сетей и оборудования
2016 год
5806,50
2017 год
6172,31
2018 год
6536,48
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
2698,97
2017 год
2869,00
2018 год
3038,28
в том числе сетей и оборудования
2016 год
2698,27
2017 год
2869,00
2018 год
3038,28
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
824,80
2017 год
876,76
2018 год
928,49
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,70
2017 год
2,70
2018 год
2,70

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
7098,00
112067,78
2.
2017
7098,00
115935,98
3.
2018
7098,00
121649,83
4.
2016 - 2018 гг.
21294,00
349653,59

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

13,20
13,20
0
13,20
0
13,20
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

100
100
0
100
0
100
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,10
0,12
20
0,12
0
0,11
-8,33

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
114945,94
112067,78
-2,5
115935,98
3,5
121649,83
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1536,80

в том числе сетей и оборудования
1536,80
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2451,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2,70

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 6544,62 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 92427,54 тыс. рублей.
5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
23
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,12





Приложение 61
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды"
Территория Аэропорт, Минеральные Воды г., Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
185,48
2017 год
197,17
2018 год
208,80
в том числе сетей и оборудования
2016 год
185,48
2017 год
197,17
2018 год
208,80
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
741,90
2017 год
788,64
2018 год
835,17
в том числе сетей и оборудования
2016 год
741,90
2017 год
788,64
2018 год
835,17
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
741,90
2017 год
788,64
2018 год
835,17
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем транспортировки воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
124,6
1819,52
2.
2017
124,6
1915,03
3.
2018
124,6
2039,90
4.
2016 - 2018 гг.
373,8
5774,45

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности услуг по транспортировке воды

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1715,33
1819,52
6,1
1915,03
5,2
2039,9
6,5

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 62
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды"
Территория Аэропорт, Минеральные Воды г., Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
40,11
2017 год
42,64
2018 год
45,16
в том числе сетей и оборудования
2016 год
40,11
2017 год
42,64
2018 год
45,16
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
160,45
2017 год
170,56
2018 год
180,62
в том числе сетей и оборудования
2016 год
160,45
2017 год
170,56
2018 год
180,62
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
160,45
2017 год
170,56
2018 год
180,62
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
124,6
1707,95
2.
2017
124,6
1797,25
3.
2018
124,6
1906,86
4.
2016 - 2018 гг.
373,8
5412,06

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества транспортировки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

100
100
0
100
0
100
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,15
0,15
0
0,149
-0,7
0,148
-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1605,27
1707,95
6,4
1797,25
5,23
1906,86
6,1

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 63
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1283,96
2017 год
1364,85
2018 год
1445,38
в том числе сетей и оборудования
2016 год
785,00
2017 год
834,46
2018 год
883,69
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
4850,00
2017 год
5155,55
2018 год
5459,73

в том числе сетей и оборудования
2016 год
4850,00
2017 год
5155,55
2018 год
5459,73
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
397,18
2017 год
422,20
2018 год
447,11
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
2614,51
56013,72
2.
2017
2614,51
58656,62
3.
2018
2614,51
61534,80
4.
2016 - 2018 гг.
7843,53
176205,14

3.2. В сфере транспортировки воды

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
57,14
1120,58
2.
2017
57,14
1180,37
3.
2018
57,14
1201,05
4.
2016 - 2018 гг.
171,42
3502,00

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

9,48
10,06
6,1
10,06
0
10,06
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,3
0,31
3,3
0,309
-0,3
0,308
-0,3

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
50245,54
57134,3
13,7
59836,99
4,7
62735,85
4,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
375,60

в том числе сетей и оборудования
375,60
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
25243,00

в том числе сетей и оборудования
25243,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1762,22
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2614,50 тыс. куб. м, объем транспортировки воды - 64,96 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 83022,90 тыс. руб., по транспортировке воды - 1345,70 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
10,118
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,41





Приложение 64
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
16,46
2017 год
17,50
2018 год
18,53
в том числе сетей и оборудования
2016 год
16,46
2017 год
17,50
2018 год
18,53
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
367,00
2017 год
390,12
2018 год
413,14

в том числе сетей и оборудования
2016 год
367,00

2017 год
390,12

2018 год
413,14
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
117,00
2017 год
117,00
2018 год
117,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
3,29
2017 год
3,29
2018 год
3,29

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. В сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
21,12
532,22
2.
2017
21,12
556,45
3.
2018
21,12
580,26
4.
2016 - 2018 гг.
63,36
1668,93

3.2. В сфере транспортировки сточных вод

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
53,33
972,48
2.
2017
53,03
1013,28
3.
2018
53,56
1070,94
4.
2016 - 2018 гг.
159,92
3056,70

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

94,80
94,80
0
94,80
0
94,80
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,03
0,10
233,3
0,10
0
0,10
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1429,32
1504,70
5,30
1569,73
4,3
1651,20
5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
380,73

в том числе сетей и оборудования
380,73
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
133,87
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 21,12 тыс. куб. м, объем транспортировки сточных вод - 54,08 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению, - 1447,13 тыс. руб., по транспортировке сточных вод - 1936,28 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
94,80
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,12





Приложение 65
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТИЩЕНСКОЕ", ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Тищенское"
Мира ул., д. 1, Тищенское с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
870,81
2017 год
925,67
2018 год
980,28
в том числе сетей и оборудования
2016 год
870,81
2017 год
925,67
2018 год
980,21
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
424,08
2017 год
450,80
2018 год
477,40
в том числе сетей и оборудования
2016 год
424,08
2017 год
450,80
2018 год
477,40
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
424,08
2017 год
450,80
2018 год
477,40
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи технической воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
256,79
3299,82
2.
2017
256,79
3384,15
3.
2018
256,79
3550,59
4.
2016 - 2018 гг.
770,37
10234,56

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,375
0,312
-16,8
0,281
-9,9
0,25
-11,0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
10,71
100
10,71
0
10,71
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,14
0,18
28,6
0,18
0
0,18
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2606,36
3299,82
26,6
3384,15
2,6
3550,59
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
79,00

в том числе сетей и оборудования
79,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды - 202,83 тыс. куб. м.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, - 2814 тыс. руб.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,19





Приложение 66
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" (ФИЛИАЛ "НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС") В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ПАО "Энел Россия" (филиал "Невинномысская ГРЭС")
Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
25770,44
2017 год
27393,98
2018 год
29010,22
в том числе сетей и оборудования
2016 год
25770,44
2017 год
27393,98
2018 год
29010,22
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
141,18
6437,95
2.
2017
141,18
6818,14
3.
2018
141,18
7110,26
4.
2016 - 2018 гг.
423,54
20366,35

3.2. В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подаваемая из напорных водоводов)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
514148,37
473634,79
2.
2017
514148,37
522697,04
3.
2018
514148,37
589678,71
4.
2016 - 2018 гг.
1542445,11
1586010,54

3.3 В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подаваемая из сливных водоводов)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
27000,00
15066,60
2.
2017
27000,00
15999,26
3.
2018
27000,00
17859,56
4.
2016 - 2018 гг.
81000,00
48925,42

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
441403,98
495139,34
12,2
545514,44
10,0
614648,53
12,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
22464,74

в том числе сетей и оборудования
22464,74
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды, - 140,85 тыс. куб. м, технической воды (подаваемой из напорных водоводов) - 633758,62 тыс. куб. м, технической воды (подаваемой из сливных водоводов) - 26828 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 7408,08 тыс. руб., по техническому водоснабжению (подаваемой из напорных водоводов) - 453751,17 тыс. рублей, по техническому водоснабжению (подаваемой из сливных водоводов) - 14735,15 тыс. рублей.
5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0





Приложение 67
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" (ФИЛИАЛ "НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС")
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ПАО "Энел Россия" (филиал "Невинномысская ГРЭС")
Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
1576,64
2017 год
1675,97
2018 год
1774,85
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1576,64
2017 год
1675,97
2018 год
1774,85
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
125,98
6002,72
2.
2017
125,98
6223,95
3.
2018
125,98
6426,77
4.
2016 - 2018 гг.
377,94
18653,44

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

100
100
0
100
0
100
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
6534,17
6002,72
-8,1
6223,95
3,7
6426,77
3,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
4169,04

в том числе сетей и оборудования
4169,04
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом собственных нужд) - 136,40 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 8511,87 тыс. рублей.
5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0





Приложение 68
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АГРОКОМПЛЕКС", ИПАТОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "АгроКомплекс"
Центральная площадь, д. 3, Советское Руно п., Ипатовский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
76,00
2017 год
80,79
2018 год
85,56
в том числе сетей и оборудования
2016 год
76,00
2017 год
80,79
2018 год
85,56
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
59,70
1031,29
2.
2017
59,70
1078,00
3.
2018
59,70
1148,79
4.
2016 - 2018 гг.
179,10
3258,08

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,31
0,30
-3,2
0,28
-6,7
0,27
-3,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
977,43
1031,29
5,5
1078,00
4,5
1148,79
6,6

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.





Приложение 69
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Газпром энерго" (Северо-Кавказский филиал) Комсомольская ул., д. 41, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
163,00
2017 год
173,27
2018 год
183,49
в том числе сетей и оборудования
2016 год
163,00
2017 год
173,27
2018 год
183,49
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
4,25
2017 год
4,25
2018 год
4,25
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
48,22
1732,78
2.
2017
48,22
1830,49
3.
2018
48,22
1925,34
4.
2016 - 2018 гг.
144,66
5488,61

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,15
0,14
-6,7
0,13
-7,1
0,12
-7,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

12,85
8,46
-34,2
8,46
0
8,46
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,051
0,919
-12,6
0,919
0
0,919
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1458,54
1732,78
18,8
1830,49
5,6
1925,34
5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
190,50

в том числе сетей и оборудования
190,50
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 31,15 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4814,86 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
42,55
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,35





Приложение 70
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Газпром энерго" (Северо-Кавказский филиал) Комсомольская ул., д. 41, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
101,50
2017 год
107,89
2018 год
114,26
в том числе сетей и оборудования
2016 год
101,50
2017 год
107,89
2018 год
114,26
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
7,35
2017 год
7,35
2018 год
7,35
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,68
2017 год
2,68
2018 год
2,68

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. По системам канализации поселка Рыздвяный Изобильненского района:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
294,50
7684,55
2.
2017
294,50
8265,75
3.
2018
294,50
8672,65
4.
2016 - 2018 гг.
883,50
24622,95

3.2. По системам канализации села Привольного Красногвардейского района:

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
39,03
854,40
2.
2017
38,64
896,14
3.
2018
38,25
945,43
4.
2016 - 2018 гг.
115,92
2695,97

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,05
0,04
-20
0,02
-50
0,02
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

86
88,3
2,7
88,4
0,1
88,5
0,1
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,13
0,124
-4,6
0,126
1,6
0,125
-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
6976,31
8538,95
22,4
9161,89
7,3
9618,08
5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
238,21

в том числе сетей и оборудования
238,21
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, присоединенным к системам канализации поселка Рыздвяный Изобильненского района, - 171,27 тыс. куб. м, потребителям, присоединенным к системам канализации села Привольного Красногвардейского района, - 28,22 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по системам канализации поселка Рыздвяный Изобильненского района - 10861,39 тыс. руб., по системам канализации села Привольного Красногвардейского района - 1303,85 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
85,90
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,149





Приложение 71
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ ОРЛОВКА", БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "ЖКХ Орловка"
Борцов Революции ул., д. 33, Орловка с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
182,99
2017 год
194,52
2018 год
206,00
в том числе сетей и оборудования
2016 год
182,99
2017 год
194,52
2018 год
206,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
281,47
2017 год
299,20
2018 год
316,85
в том числе сетей и оборудования
2016 год
281,47
2017 год
299,20
2018 год
316,85
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
192,45
2017 год
200,20
2018 год
208,81
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
5,50
2017 год
6,00
2018 год
6,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
205,46
9193,16
2.
2017
205,46
9624,15
3.
2018
205,46
10047,62
4.
2016 - 2018 гг.
616,38
28864,93

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,13
0,13
0
0,11
-15,4
0,09
-18,2

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,74
2,65
-3,3
2,56
-3,4
2,51
-2
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,32
2,23
-3,9
2,17
-2,7
2,14
-1,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
8806,85
9193,16
4,4
9624,15
4,7
10047,62
4,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
213,63

в том числе сетей и оборудования
213,63
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
386,03

в том числе сетей и оборудования
383,03
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
26,50
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
165,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 193,80 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 7769,97 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,16
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
3,23
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,23





Приложение 72
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИРМАГ", КУРСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Ирмаг"
Полевая, ул., д. 15, Русское с., Курский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
23,00
2017 год
24,45
2018 год
25,89
в том числе сетей и оборудования
2016 год
23,00
2017 год
24,45
2018 год
25,89
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
23,01
2017 год
24,46
2018 год
25,90
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
20,02
1092,51
2.
2017
20,02
1147,80
3.
2018
20,02
1204,06
4.
2016 - 2018 гг.
60,06
3444,37

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,43
0,39
-9,3
0,337
-13,6
0,28
-16,9

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

13,76
13,60
-1,2
13,60
0
13,60
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

6,17
5,62
-8,9
5,58
-0,7
5,53
-0,9

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1252,80
1092,51
-12,8
1147,80
5,1
1204,06
4,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
23,57

в том числе сетей и оборудования
23,57
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
22,44
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 17,35 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 868,39 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,83
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
6,13





Приложение 73
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"
(ФИЛИАЛ В СЕЛЕ СОЛУНО-ДМИТРИЕВСКОМ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (филиал в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)
Восточная, ул., д. 7, Солуно-Дмитриевское с., Андроповский район
Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
102,61
2017 год
109,07
2018 год
115,51

в том числе сетей и оборудования
2016 год
102,61
2017 год
109,07
2018 год
115,51
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
2,00
2017 год
2,13
2018 год
2,25
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
123,50
2446,82
2.
2017
123,50
2588,68
3.
2018
123,50
2745,02
4.
2016 - 2018 гг.
370,50
7780,52

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

1,47
1,70
15,6
1,69
-0,6
1,69
0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2405,54
2446,82
1,7
2588,68
5,8
2745,02
6,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
125,87

в том числе сетей и оборудования
125,87
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
10,05
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,10

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 67 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 2905,55 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
1,70





Приложение 74
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ ЖКХ", БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Краснооктябрьское ЖКХ"
Виноградная ул., д. 4-б, Красный Октябрь с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
112,67
2017 год
119,77
2018 год
126,84
в том числе сетей и оборудования
2016 год
112,67
2017 год
119,77
2018 год
126,84
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,13
2017 год
1,20
2018 год
1,27
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,13
2017 год
1,20
2018 год
1,27

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
50,50
2069,98
2.
2017
50,50
2178,70
3.
2018
50,50
2294,26
4.
2016 - 2018 гг.
151,50
6542,94

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

7,5
0,139
-98,1
0,069
-50,4
0,069
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,23
2,04
-8,5
1,94
-4,9
1,85
-4,6
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,44
1,42
-1,4
1,41
-0,7
1,40
-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1936,25
2069,98
6,9
2178,70
5,3
2294,26
5,3

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.





Приложение 75
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ ЖКХ", БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Краснооктябрьское ЖКХ" Виноградная ул., д. 4-б, Красный Октябрь с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
15,96
2017 год
16,97
2018 год
17,97
в том числе сетей и оборудования
2016 год
15,96
2017 год
16,97
2018 год
17,97
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
35,40
760,86
2.
2017
35,40
794,75
3.
2018
35,40
830,17
4.
2016 - 2018 гг.
106,20
2385,78

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,16
0,15
-6,3
0,14
-6,7
0,13
-7,1

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
718,17
760,86
5,9
794,75
4,5
830,17
4,5

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.





Приложение 76
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО КФХ "ОРБИТА", ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО КФХ "Орбита"
Центральная усадьба, Горный поселок, Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
79,00
2017 год
83,98
2018 год
88,93
в том числе сетей и оборудования
2016 год
79,00
2017 год
83,98
2018 год
88,93
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
10,00
2017 год
10,00
2018 год
10,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
37,58
1792,06
2.
2017
37,58
1896,95
3.
2018
37,58
2021,72
4.
2016 - 2018 гг.
112,74
5710,73

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,451
0,09
-80,0
0,06
-33,3
0,03
-50

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

22,32
21,71
-2,7
21,28
-2,0
20,67
-2,9
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,47
2,46
-0,4
2,45
-0,4
2,44
-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1747,48
1792,06
2,6
1896,95
5,9
2021,72
6,6

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.





Приложение 77
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" Бурденко ул., д. 14, Москва г., Российская Федерация
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
554,32
2017 год
589,24
2018 год
624,00
в том числе сетей и оборудования
2016 год
554,32
2017 год
589,24
2018 год
624,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
73,20
2017 год
73,20
2018 год
73,20
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
396,49
16240,46
2.
2017
396,49
16694,32
3.
2018
396,49
17631,77
4.
2016 - 2018 гг.
1189,47
50566,55

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
7490,31
40640,99
2.
2017
7490,31
42061,58
3.
2018
7490,31
44952,77
4.
2016 - 2018 гг.
22470,93
127655,34

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,05
0,041
-18
0,033
-19,5
0,025
-24,2

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

7,20
7,199
-0,01
7,198
-0,01
7,197
-0,01
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,594
0,581
-2,2
0,581
0
0,581
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
35576,27
56881,45
59,9
58755,90
3,3
62584,54
6,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
182,78

в том числе сетей и оборудования
182,78
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
111,29
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 379,44 тыс. куб. м, технической воды - 1718,37 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 17389,69 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 18987,22 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,006





Приложение 78
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" Бурденко ул., д. 14, Москва г., Российская Федерация
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
667,80
2017 год
709,87
2018 год
751,75
в том числе сетей и оборудования
2016 год
667,80
2017 год
709,87
2018 год
751,75
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
98,95
2017 год
98,95
2018 год
98,95
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
2952,79
49248,01
2.
2017
2952,79
51855,88
3.
2018
2952,79
54062,47
4.
2016 - 2018 гг.
8858,37
155166,36

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,05
0,039
-22
0,02
-48,7
0,02
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

1,56
1,56
0
1,55
-0,6
1,54
-0,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
44222,69
49248,01
11,4
51855,88
5,3
54062,47
4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
63,59
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1554,22 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 46884,87 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
2,62





Приложение 79
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НЕПТУН", КИРОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Нептун"
Орджоникидзе ул., д. 7, Зольская ст., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
457,50
2017 год
486,32
2018 год
515,02
в том числе сетей и оборудования
2016 год
457,50
2017 год
486,32
2018 год
515,02
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
1582,06
2017 год
1681,73
2018 год
1780,95
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1582,06
2017 год
1681,73
2018 год
1780,95
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
148,00
2017 год
157,32
2018 год
166,61
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
2,00
2017 год
2,00
2018 год
2,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
3.1. В сфере питьевого водоснабжения (Зольский сельсовет)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
469,35
17744,02
2.
2017
469,35
18486,57
3.
2018
469,35
19393,11
4.
2016 - 2018 гг.
1408,05
55623,70

3.2. В сфере питьевого водоснабжения (Фазанный сельсовет)

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
55,80
1643,81
2.
2017
55,80
1733,26
3.
2018
55,80
1818,32
4.
2016 - 2018 гг.
167,40
5195,39

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,54
0,53
-1,9
0,5
-5,7
0,509
1,8

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

5,20
4,76
-8,5
4,68
-1,7
4,68
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,34
1,375
2,6
1,365
-0,7
1,36
-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
18344,84
19387,83
5,7
20219,83
4,3
21211,43
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
309,59

в том числе сетей и оборудования
309,59
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
1324,42

в том числе сетей и оборудования
1324,42
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
87,10
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 521,26 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 17540,36 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
3,21
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,49
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
4,47
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
1,375





Приложение 80
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РЕМАВ", ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "Ремав"
Западная ул., д. 24, Рыздвяный пос., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
882,00
2017 год
937,57
2018 год
992,89
в том числе сетей и оборудования
2016 год
882,00
2017 год
937,57
2018 год
992,89
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
1046,15
2017 год
1112,06
2018 год
1177,67
в том числе сетей и оборудования
2016 год
1046,15
2017 год
1112,06
2018 год
1177,67
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1046,15
2017 год
1112,06
2018 год
1177,67
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
239,15
5249,49
2.
2017
239,15
5482,49
3.
2018
239,15
5748,19
4.
2016 - 2018 гг.
717,45
16480,17

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,05
0
-100
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,17
0,1
-41,2
0,1
0
0,1
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3771,07
5249,49
39,2
5482,49
4,4
5748,19
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1393,63

в том числе сетей и оборудования
1393,63
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1393,63
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 239,15 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 4636,63 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,08





Приложение 81
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СВОП", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "СВОП"
Коломийцева ул., д. 1, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
151,40
2017 год
160,94
2018 год
170,44
в том числе сетей и оборудования
2016 год
151,40
2017 год
160,94
2018 год
170,44
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
1,51
2017 год
1,61
2018 год
1,71
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,51
2017 год
1,61
2018 год
1,71

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
3.1. ОСК-1

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
87,70
2325,35
2.
2017
85,10
2389,10
3.
2018
85,10
2511,34
4.
2016 - 2018 гг.
257,90
7225,79

3.2. ОСК-2

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
97,40
2178,32
2.
2017
97,40
2307,28
3.
2018
97,40
2446,45
4.
2016 - 2018 гг.
292,20
6932,05

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

1,01
0,8
-20,8
0,8
0
0,8
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,6
0,6
0
0,6
0
0,6
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
4442,67
4503,67
1,4
4696,38
4,3
4957,79
5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
137,16

в том числе сетей и оборудования
137,16
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,5
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
185,77

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 177,12 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 3742,79 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
8,00
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,51





Приложение 82
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СП "СОДРУЖЕСТВО", КУРСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "СП "Содружество" Кооперативная, ул., 68, Русское с., Курский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

22. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
9,00
2017 год
9,57
2018 год
10,13
в том числе сетей и оборудования
2016 год
9,00
2017 год
9,57
2018 год
10,13
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
19,50
2017 год
20,73
2018 год
21,95
в том числе сетей и оборудования
2016 год
19,50
2017 год
20,73
2018 год
21,95
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
16,00
2017 год
17,00
2018 год
18,01
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
14,75
809,68
2.
2017
14,75
847,51
3.
2018
14,75
889,11
4.
2016 - 2018 гг.
44,25
2546,30

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,213
0,147
-31,0
0,147
0
0,147
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

15,50
14,54
-6,2
14,54
0
14,54
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

6,52
5,63
-13,7
5,58
-0,9
5,53
-0,9

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
933,26
809,68
-13,2
847,51
4,7
889,11
4,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1,00

в том числе сетей и оборудования
1,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
326,00

в том числе сетей и оборудования
326,00
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 13,86 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 691,00 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,298
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
15,33
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
6,09





Приложение 83
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЮТАС", Г. БУДЕННОВСК, В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ООО "ЮТАС"
Кумская ул., д. 30, Покойное с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
60,00
2017 год
63,78
2018 год
67,54

в том числе сетей и оборудования
2016 год
60,00
2017 год
63,78
2018 год
67,54
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0

3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
25,82
911,86
2.
2017
25,82
960,86
3.
2018
25,82
1023,53
4.
2016 - 2018 гг.
77,46
2896,25

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества оказываемых услуг

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

4,32
4,167
-3,5
4,00
-4,0
3,833
-4,2
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

100
100
0
100
0
100
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,91
0,9
-1,1
0,89
-1,1
0,88
-1,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2282,38
911,86
-60
960,86
5,4
1023,53
6,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
3,20

в том числе сетей и оборудования
3,20
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39,50
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 16,25 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 724,81 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
5,00
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
100,00
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
0,90





Приложение 84
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПА "КОЛХОЗ ИМ. ВОРОШИЛОВА", НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
СПА "Колхоз им. Ворошилова"
Ленина ул., д. 17, Красночервонный хут., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29

в том числе сетей и оборудования
2016 год
50,00
2017 год
53,15
2018 год
56,29
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
225,00
2017 год
239,18
2018 год
253,29

в том числе сетей и оборудования
2016 год
225,00
2017 год
239,18
2018 год
253,29
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
183,64
2017 год
195,21
2018 год
206,73
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
118,60
3244,93
2.
2017
118,60
3459,45
3.
2018
118,60
3677,63
4.
2016 - 2018 гг.
355,80
10382,01

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,39
0,35
10,3
0,315
-10
0,28
-11,1

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,51
1,66
9,9
1,66
0
1,66
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,33
2,33
0
2,33
0
2,33
0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3476,83
3244,93
-6,7
3459,45
6,6
3677,63
6,3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1065,46

в том числе сетей и оборудования
1065,46
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
980,50

в том числе сетей и оборудования
980,50
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
223,62
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 118,60 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4966,13 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,42
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
1,74
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,51





Приложение 85
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК "АГРОФИРМА "ВОСТОЧНОЕ", СОВЕТСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
СПК "Агрофирма "Восточное" Школьная ул., д. 57, Восточный хут., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
218,00
2017 год
231,73
2018 год
245,40

в том числе сетей и оборудования
2016 год
218,00
2017 год
231,73
2018 год
245,40
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
334,50
2017 год
355,57
2018 год
376,55

в том числе сетей и оборудования
2016 год
334,50
2017 год
355,57
2018 год
376,55
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
72,50
2017 год
77,07
2018 год
81,62
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
146,61
4993,71
2.
2017
146,54
5188,31
3.
2018
146,66
5447,61
4.
2016 - 2018 гг.
439,81
15629,63

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,09
0,09
0
0,09
0
0,09
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,70
2,75
1,9
2,73
-0,7
2,72
-0,4
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,47
2,60
5,3
2,59
-0,4
2,59
0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
4868,86
4993,71
2,6
5188,31
3,9
5447,61
5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
448,00

в том числе сетей и оборудования
448,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
208,64

в том числе сетей и оборудования
208,64
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 146,54 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4035,98 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,14
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
2,75
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,60





Приложение 86
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК КОЛХОЗ "ПРАВОКУМСКИЙ", СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
СПК колхоз "Правокумский"
Ленина ул., д. 47, Правокумское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57

в том числе сетей и оборудования
2016 год
100,00
2017 год
106,30
2018 год
112,57
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
542,80
2017 год
577,00
2018 год
611,04

в том числе сетей и оборудования
2016 год
542,80
2017 год
577,00
2018 год
611,04
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
14,00
2017 год
14,00
2018 год
14,00
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
59,67
2049,45
2.
2017
59,67
2144,76
3.
2018
59,67
2250,44
4.
2016 - 2018 гг.
179,01
6444,65

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,2
0,182
-9,0
0,136
-25,3
0,091
-33,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,82
1,82
0
1,82
0
1,82
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1928,80
2049,45
6,3
2144,76
4,7
2250,44
4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
100,00

в том числе сетей и оборудования
100,00
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
142,59

в том числе сетей и оборудования
142,59
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
66,70
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 59,67 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1935,12 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,23
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
3,98





Приложение 87
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СХЗАО "РАДУГА", НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
СХЗАО "Радуга"
Ленина, ул. д. 9, Радуга пос., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
487,00
2017 год
517,68
2018 год
548,22
в том числе сетей и оборудования
2016 год
487,00
2017 год
517,68
2018 год
548,22
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
145,74
2017 год
154,92
2018 год
164,06
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
149,40
4759,77
2.
2017
149,40
5040,35
3.
2018
149,40
5302,23
4.
2016 - 2018 гг.
448,20
15102,35

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,17
0,125
-26,5
0,09
-28
0,09
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,51
6,51
0
6,51
0
6,51
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

2,25
2,20
-2,2
2,20
0
2,19
-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
3381,01
4759,77
40,8
5040,35
5,9
5302,23
5,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
529,60

в том числе сетей и оборудования
529,60
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 144,45 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 4846,10 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0,09
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
6,63
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
2,20





Приложение 88
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю
Тивелева ул., д. 2, Дыдымкин хут., Полтавский сельсовет, Курской район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
547,00
2017 год
581,46
2018 год
615,77
в том числе сетей и оборудования
2016 год
547,00
2017 год
581,46
2018 год
615,77
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
182,24
2017 год
193,72
2018 год
205,15
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
99,01
2096,47
2.
2017
99,01
2219,07
3.
2018
99,01
2329,78
4.
2016 - 2018 гг.
297,03
6645,32

5. Расчет эффективности производственной программы
5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,11
0,12
9,1
0,12
0
0,12
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

0,69
0,76
10,1
0,76
0
0,76
0

5.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
2078,71
2096,47
0,9
2219,07
5,9
2329,78
5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
815,99
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 99,01 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, - 1897,98 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности
Величина показателя
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
0
3.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
0,12
4.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
0,76


------------------------------------------------------------------